Faktúra č. DFSJ/0251/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0251/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 19.06.2018
  • Celková hodnota: 235,71 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0254/18
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0254/18 1/vajcia 150 ks á 0,187,2/lekvar slivkový 12kg á 2,999,3/džem jahoda 4kg á 2,318,4/džem jahoda 340 gr 3ks á 1,571.5/cukor krýštalový 20klg á 0,766,6/muka hladka 10kg á 0,488,7/jogurt ovocný 60ks á 0,414,8/syr tr 192 ks á 0,135,9/maslo liptov 125 gr 60 ks á 1,320,10/ puding vanilkový 1kg 1ks á 2,34311/džem porcovaný 48ks á 0,108 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 235,71 € 18.06.2018 21.06.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť