Faktúra č. DFSJ/0251/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0251/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 20.06.2017
  • Celková hodnota: 149,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ/002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0107/17
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0107/17 1/ chlieb 1000 gr 35ks á 1,035€,2/pečivo bielé 48 gr 470ks á 0,063€,3/pečivo grahamove 48gr 90ks á 0,083€,4/pečivo biele 86 gr60 ks á 0,162€,5/vianočka 400 gr 20ks á 1,108€,6/hrebeň orechový 91 ks á 0,396€,7/struhanka 12kg á 0,716€ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 149,88 € 15.06.2017 23.06.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť