Faktúra č. DFSJ/0250/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0250/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 20.06.2019
  • Celková hodnota: 287,17 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0253/19
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0253/19 1/chlieb 100 gr 40ks á 1,309,2/pečivo ghladke 48 gr470 ks á 0,079,3/pečivo grahamove 220ks á 0,105,4/pečivo velke 90 gr 383ks á 0,205,5/osie hniezdo 100 gr 63ks á 0,552,6/kroasan kukuričný 85ks á 0,318,7/vianočka 13ks á 1,402,8/lupačky maková 80 gr 80ks á 0,192 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 287,17 € 11.06.2019 27.06.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť