Faktúra č. DFSJ/0250/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0250/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 15.06.2017
  • Celková hodnota: 154,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŚJ/002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0115/17
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0115/17 1/ vajcia M 180ks á 0,122€,2/horčica 1kg 5ks á1,296€,3/korenie mlete 500 gr 1ks á 7,611€,4/paprika mleta 500 gr 2ks á 4,077€,5/rasca cela 500 gr 1ks á 4,157€,6/mlieko pol 36 l á 0,597€,7/syr lunex tr 192ks á 0,133€,8/maslo 125 gr 60 ks á 0,99€ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 154,80 € 12.06.2017 16.06.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť