Faktúra č. DFSJ/0249/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0249/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 18.06.2018
  • Celková hodnota: 166,66 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0252/18
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0252/18 1/uhorky črestve 21kg á 1,19,2/kuracie štvrte 10kg á 1,86,3/kysla kapusta 35kg á 0,99,4/kečup 1kg 2ks á 1,26,5/hermelín 120 gr 10ks á 1,39,6/tatarská omaáčka 20ks á 0,45,7/bravčove pliecko 3kg á 3,69,8/pomaranče 17kg á 1,29,9/zemiaky staré 75kg á 0,40 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 166,66 € 15.06.2018 21.06.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť