Faktúra č. DFSJ/0249/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0249/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 14.06.2017
  • Celková hodnota: 156,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ/001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0114/17
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0114/17 1/ uhorka zelena 27kg á 1,39€,2/banány 18,50kg á 1,39€,3/mineralka pol l 72ks á 0,39€,4/smotana na varenie 1l 2ks á 1,908€,5/šunka dusená 4,19kg á 5,67€,6/jablko zmes 37,80kg á 0,99€ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 156,36 € 12.06.2017 16.06.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť