Faktúra č. DFSJ/0245/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0245/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 17.06.2019
  • Celková hodnota: 121,43 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0248/19
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0248/19 1/termix čokolada 50ks á 0,37.//2/maslo rama 400 gr 8ks á 1,297,3/struhanka 500 gr 4ks á 0,746,4/jablko zelene 16kg á 1,49,5/hrušky 14kg á 1,49,6/mäta čerstva 2ks á 2,25,7/hliva ustricova 6kg á 4,998/8/rajčiny 7kg á 1,49 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 121,43 € 14.06.2019 27.06.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť