Faktúra č. DFSJ/0241/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0241/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 11.06.2019
  • Celková hodnota: 275,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0244/19
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0244/19 1/zelenina ratatouille 2,50kg 3ks á 30,888,2/kukurica plech 2125gr 2ks á 4,228,3/kompoty 12ks á 5,100,4/rezance široke 7kg á 2,076,5/cukor kryštalový 20kg á 0,552,6/cukor mletý 8kg á 1,02,7/mlieko pol 60l á 0,502,8/tvaroh 250 gr hr. 16ks á 1,312,9/smotana na varenie 12l 12% á 2,373 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 275,72 € 09.06.2019 27.06.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť