Faktúra č. DFSJ/0241/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0241/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 13.06.2018
  • Celková hodnota: 132,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0243/18
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0243/18 1/chlieb 1000 gr 36ks á 1,138,2/pečivo biele 48 gr 682 ks á 0,069,3/pečivo grahamove 48 gr 170ks á 0,091,4/pečivo velke 86 gr 25ks á 0,177,5/vianočka 400 gr 20ks á 1,219 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 132,75 € 01.06.2018 13.06.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť