Faktúra č. DFSJ/0240/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0240/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 11.06.2019
  • Celková hodnota: 142,53 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0243/19
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0243/19 1/chlieb 1000 gr 41ks á 1,31,2/pečivo hladke 48 gr 355ks á 0,079,3/pečivo grahamove 48 gr 200ksd á 0,105,4/pečivo velke 90 gr 69ks á 0,205,5/vianočka 400 gr 18ks á 1,402 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 142,53 € 01.06.2019 27.06.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť