Faktúra č. DFSJ/0237/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0237/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 10.06.2019
  • Celková hodnota: 245,45 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0240/19
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0240/19 1/brokolica 25ks á 1,19,2/rajčiny 6,48kg á 1,65,3/paprika zelena 40,33lkg á 2,23,4/uhorky zelene 5,50kg á 1,26,5/redkovka 15zv á 0,45,6/šalát ladový 6ks á 0,99,7/jablko zelene 13kg á 0,99,8/mrkva 15kg á 0,99,9/kalerab 15ks á 0,50,10/hrašok mrazený 5kg á 1,638/11/banány 18,50kg á 1,49,12/petržlen 10kg á 1,99,13/citrony 3kg á 1,46 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 245,45 € 07.06.2019 27.06.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť