Faktúra č. DFSJ/0237/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0237/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 11.06.2018
  • Celková hodnota: 295,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0238/18
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0238/18 1/kuracie štvrte 12kg á 1,79,2/kapusta čina 25,20kg á 0,99,3/por 3,64kg á 1,271,4/mrkva 40kg á 0,76,5/hliva ustricova 12kg á 4,960,6/lupienky 500 gr cini minis škorica 8ks á 3,81,7/pomaranče 21,50kg á 1,29,8/jablko 18kg á 1,19,9/citrony 7kg á 2,025,10/paprika zelena 6kg á 1,692,11/rajčiny chery pol kg 10ks á 1,49,12/ladový šalát 30ks á 1,11, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 295,40 € 09.06.2018 13.06.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť