Faktúra č. DFSJ/0236/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0236/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 07.06.2017
  • Celková hodnota: 122,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0101/17
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0101/17 1/ kapusta čína 28kg á 0,96e,2/pomaranče 20kg á 1,19€,3/cibuľa suchá 30,60kg á 0,45€,4/kapusta kyslá 3kg á 0,99€,5/banány 37kg á 1,49€ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 122,55 € 05.06.2017 09.06.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť