Faktúra č. DFSJ/0231/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0231/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 06.06.2017
  • Celková hodnota: 264,77 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0096/17
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0096/17 1/ vajcia 300 ks á 0,173€,2/škorica mletá 15 ks á 0,196€,3/detska výživa sklo 190gr 90ks á 0,504€,4/sol stolova 24kg á 0,288€,5/cukor kryštalový 20kg á 0,986€,6/cukor mletý 8kg á 1,30€,7/mlieko pol 60l á 0,597€,8/muka hladka 20 kg á 0,45€,9/maslo rama 400 gr 245lks á 1,713€,10/olej slnečnica 20l á 1,398€,11/toping čokolada 1kg 1ks á 13,446e Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 264,77 € 05.06.2017 09.06.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť