Faktúra č. DFSJ/0230/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0230/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 19.05.2022
  • Celková hodnota: 312,81 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0233/22
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0233/22 1/ džus malý 250 ml 72 ks á 0,366,2/ horčica 1kg 8ks á 1,585,3/kompot annasový 3050 gr 4ks á 7,458,4/niťovky do polievky erce 25 ks á 0,8585/ryža gulatá 50 kg á 1,351,6/cukor kryštalový 30 kg á 0,932,7/mlieko pol 120 l á 0,857,8/ syr tavený tro 192 ks á 0,125 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 312,81 € 18.05.2022 30.05.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť