Faktúra č. DFSJ/0226/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0226/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 04.06.2019
  • Celková hodnota: 219,71 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ/002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0229/19
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0229/19 1/vajcia 300 ks á 0,19,2/hrozienka 100 gr 10ks á 0,49,3/mineralka mala 120ks á 0,278,4/horčica 1kg ks 5 á 1,29/5/cesnaková past a900 gr 4ks á 3,235,6/tvaroh važený hrudkovitý 24kg á 4,250/7 cukor vanilkový 1ks 1ks á 3,02 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 219,71 € 03.06.2019 27.06.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť