Faktúra č. DFSJ/0225/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0225/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 31.05.2018
  • Celková hodnota: 75,45 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0226/18
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0226/18 1/chlieb 1000 gr 23ks á 1,138,2/pečivo velký uzol 20 ks 90 gr á 0,178,3/pečivo hladke 48 gr 110ks á 0,069,4/pečivo grahamove 48 gr 110ks á 0,0918,5/hrebeň makový 100 gr 23ks á 0,48,6/kroasan kukuričný 20 ks á 60 gr 0,277 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 75,45 € 20.05.2018 01.06.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť