Faktúra č. DFSJ/0221/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0221/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 13.05.2022
  • Celková hodnota: 571,38 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2013
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0224/22
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0224/22 1/smažený hrášok 4ks á 8,16,2/smotana na varenie 1l 12ks á 3,59,3/skyr jogurt ostružina 140 ks á 0,684/paradajkový koncentrat 4,50 kg 6ks á 22,20,5/kapusta červena ster 10 kg 8 ks á14,76,6/špladový nápoj 5ks á 5,54,7/keks croissant čokolada 50 gr 144 0,398/med porcovaný 96ks á 0,173,9/mlieko sušene 10 kg 1ks á 4,75 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 571,38 € 11.05.2022 18.05.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť