Faktúra č. DFSJ/0221/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0221/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 30.05.2019
  • Celková hodnota: 77,91 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0225/19
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0225/19 1/salama suchá 2,34kg á 5,49,2/banány 5,970kg á 1,39,3/petržlen koreňový 5kg á 2,99,4/zeler 10kg á 1,488,5/šalát lolo 1ks á 1,19,6/jablka 26kg á 0,99 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 77,91 € 29.05.2019 27.06.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť