Faktúra č. DFSJ/0220/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0220/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 28.05.2018
  • Celková hodnota: 188,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0221/18
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0221/18 1/zemaiky 200 kg á 0,40,2/brokolca 500 gr 30ks á 0,99,3/cibulka nová zv 10ks á 0,40,4/redkovka 15 zv á 0,40,5/kapusta čina 25kg á 0,99,6/kapusta hlavková 50 kg á 0,43,7/petržlen korenový 5kg á 1,43,8/mrkva 10kg á 0,589,9/citrony 3,55kg á 1,677,10/rybie prsty mr 250 gr 3ks á 1,064 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 188,18 € 25.05.2018 28.05.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť