Faktúra č. DFSJ/0220/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0220/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 29.05.2017
  • Celková hodnota: 69,27 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ/001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0085/17
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0085/17 1/citrony3kgá1,89€,2/kapustahlavkovábiela 41,90kg á 0,39€,3/kuracie štvrte7,49kg á 1,79€,4/cibula15kg á 0,39€,5/uhorkyzelene20,30kg á 1,382€, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 69,27 € 26.05.2017 31.05.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť