Faktúra č. DFSJ/0219/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0219/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 12.05.2022
  • Celková hodnota: 425,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0222/22
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0222/22 1/vajcia L 300s á 0,276,2/ dzus malý 2,50 dcl 180ks á 0,366,3/cvikla 4l 2ks á 8,148,4/lečo zel 3500 gr 3ks á 4,746,5/paprika kápia 3500 gr 2ks á 5,137,6/kolienka semolinove 30 kg á 2,126,7/droždie čerstve 500 gr 10 ks á 1,730,8/smotana kysla 1l 5ks á 3,159,9/syr tavený 192ks á 0,125,10/tvaroh 3kg á 4,32,11/krupica detska 20 ks 500 gr á 0,623,12/maslo 125 gr 60 ks á 1,487 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 425,20 € 11.05.2022 18.05.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť