Faktúra č. DFSJ/0218/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0218/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 23.05.2017
  • Celková hodnota: 117,15 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ/001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0083/17
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0083/17 1/zemiaky 150kg á 0,40€,2/mrkva koreňová 10kg á 0,49€,3/kaleráb na ks 10ks á 0,479€4/banány 4,49kg á 1,39€,5/cibuľka zväzok 6ks á 0,479€,6/jablko zmes 38,90kg á 0,99€ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 117,15 € 22.05.2017 25.05.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť