Faktúra č. DFSJ/0214/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0214/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 27.05.2019
  • Celková hodnota: 153,47 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0218/19
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0218/19 1/kapusta činska 25,30kg á 1,48,2/mrkva 10kg á 0,99,3/kapusta kysla 10kg á 1,19,4/uhorka zelena 20kg á 1,588,5/pomaranče 10kg á 1,28,6/citrony 4,17kg á 1,46,7/syr eidamska tehla 6,09kg á 3,982,8/termix čokolada 35ks á 0,37,9/smotana na varenie 1/2 l 4ks á 1,1510/chren 7 dcl ster. 1ks á 1,777 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 153,47 € 24.05.2019 27.06.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť