Faktúra č. DFSJ/0212/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0212/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 09.05.2022
  • Celková hodnota: 218,39 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0215/22
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0215/22 1/ zeler 20 kg á 1,19,2/ petržlen 10kg á ,1,66,3/ kalerab 25 ks á 0,82,4/ mrkva korenová 10 kg á 0,835/5/jablka 30kg á 1,09,6/ citrony 6kg á 2,094,7/kapusta hlavková 70 kg á 0,98,8/maslo 250 gr 10ks á 2,52,9/korenie kari 20 gr 10ks á 1,012, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 218,39 € 06.05.2022 18.05.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť