Faktúra č. DFSJ/0212/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0212/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 22.05.2017
  • Celková hodnota: 148,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ/001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0078/17
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0078/17 1/hliva ustricová 8kg á 4,89€,2/uhorky zelene 23,30kg á 1,45€,3/por 13kg á 1,68€,4/kapusta činska 21,30kg á 1,26€,5/smotana na varenie 1l 3ks á 1,579€,6/tatarska omáčkas porcovaná 20ks á 0,36€,7/pomaranče 6,10kg á 1,19€,8/jablko zmes 6kg á 0,99€,9/citrony 2kg á 1€ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 148,40 € 19.05.2017 23.05.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť