Faktúra č. DFSJ/0211/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0211/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 21.05.2018
  • Celková hodnota: 179,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0212/18
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0212/18 1/chlieb 1000 gr 29ks á 1,138,2/pečivo hladke 48 gr 402ks á 0,069,3/pečivo grahamove 255ks á 0,091,4/pečivo velke 86 gr 55ks á 0,177,5/vianočka 400 gr 18ks á 1,219,6/pagač oškavrkový 75ks á 0,30,7/osie hniezdo 100 gr 85ks á 0,48 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 179,37 € 11.05.2018 22.05.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť