Faktúra č. DFSJ/0210/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0210/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 23.05.2019
  • Celková hodnota: 95,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0214/19
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0214/19 1/uhorka zelená 21kg á 1,59,2/mandarínka 33,64kg á 1,69,3/minerálka pol l 12ks á 0,46 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 95,76 € 22.05.2019 24.05.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť