Faktúra č. DFSJ/0205/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0205/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 17.05.2018
  • Celková hodnota: 215,71 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Šj 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0205/18
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0205/18 1/cibula suchá 30 kg á 0,38,2/zeler 10kg á 0,86,3/mrkav 10kg á 0,54,4/petržlen 5kg á 1,36,5/jablko 8,10 kg á 1,19,6/kapusta hlavková 11,61kg á 0,48,7/zemiaky 200kg á 0,40,8/rajčina 2kg á 1,49,9/paprika 2kg á 1,49,10/uhorka 2,50kg á 1,39,11/salát lolo 5ks á 1,195,12/pomaranče 51,80kg á 1,19,13/bravčova pečen 4,60kg á 2,19, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 215,71 € 16.05.2018 18.05.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť