Faktúra č. DFSJ/0201/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0201/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 14.05.2018
  • Celková hodnota: 234,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0201/18
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0201/18 1/mrkva 20kg á 0,59,2/por 20kg á 1,32.3/banány 18,50kg á 1,29,4/pomaranče 21kg á 1,29,5/kapusta čina 30kg á ,099,6/cibulka nová 1zv á 0,40, 7/redkovka 10 ks á 0,40,8/paprika zelena 5,50kg á 1,45,9/rajčiny 5,50kg á 1,45,10/jablko 65kg á 1,29,11/citrony 5,20kg á 1,45 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 234,18 € 11.05.2018 16.05.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť