Faktúra č. DFSJ/0197/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0197/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 11.05.2018
  • Celková hodnota: 109,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0198/18
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0198/18 1/chlieb 1000 gr 30ks á 1,138,2/pečivo uzol 90 gr 70ks á 0,178,3/pečivo biele 48gr 320ks á0,069,4/pečivo grahamove 48gr 175ks á 0,0918 ,5/kroasan kukuričný 60 gr 90ks á 0,277 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 109,84 € 01.05.2018 15.05.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť