Faktúra č. DFSJ/0189/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0189/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 05.05.2017
  • Celková hodnota: 257,52 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ/008/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0054/17
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0054/17 1/čaj zmes 50 ks 15ks á 3,748€,2/ryža s pečenou cestovinou 25kg á 3,117€,3/ryža gulata 50kg á 1,676€,4/muka polohruba 50kg á 0,792€ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 ATC-JR, s.r.o. 35760532 257,52 € 02.05.2017 10.05.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť