Faktúra č. DFSJ/0188/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0188/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 05.05.2017
  • Celková hodnota: 139,78 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ/007/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0053/17
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0053/17 1/detska krupica 15ks á 0,514,2/cukor kryštalový 20kg á 1,07€,3/sol 36kg á 0,318€,4/mlieko sušne 10kg á 9,918€ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 GASTROM s.r.o 36792861 139,78 € 02.05.2017 10.05.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť