Faktúra č. DFSJ/0187/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0187/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 26.04.2022
  • Celková hodnota: 289,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0190/22
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0190/22 1/smotana na varenie 12 l á 3,11,2/párky viedenske 14,51 kg á 10,79,3/termix 130 ks á 0,35,4/cibula suchá 30 kg á 0,73,5/rajčina 5kg á 2,96,6/cibula jarna 20 zv á 0,71 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 289,80 € 25.04.2022 03.05.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť