Faktúra č. DFSJ/0186/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0186/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 04.05.2017
  • Celková hodnota: 235,98 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ/002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0051/17
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0051/17 1/vajcia 300ks á 0,173€,2/čaj kr zelený 30ks á 0,605€,3/džem jahoda hame 4kg á 2,732€,4/džem jahoda 340 gr 3ks á 1,571€,5/cukor kryštalový 30kg á 0,986€,6/mlieko pol48l á 0,597€,7/syr troj 192ks á 0,121€,8/maslo 125gr 60ks á 0,99€,9/kakao holandske 1kg 1ks á 9,421€ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 235,98 € 02.05.2017 10.05.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť