Faktúra č. DFSJ/0180/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0180/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 03.05.2019
  • Celková hodnota: 409,06 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 005/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0183/19
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0183/19 1/olej 30l á 1,98/2/mlieko pol 96l á 0,715,3/struhanka 500 gr 10ks á 0,828,4/ryža gulata 25kg á 1,644,5/muka hladka 20kg á 0,528,6/muka polohruba 30kg á 0,528,7/muzka hruba 10kg á 0,528,8/niťovky 5kg 1ks á 9,80,9/vretena 1kg 20ks á 1,98,10/cukor kryštalový 20kg á 1,095,11/uhorky 720 ml 16ks á 1,33,12/lečo zel 720 gr 16ks á 1,583,13/med kvetový 250 gr 6ks á 1,86,14/paprika sladka lahodková 500 gr 4ks á 5,845,15/sirup agro zmes ovocia 10l á 4,776 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Gastro max, s.r.o. 45339571 409,06 € 02.05.2019 15.05.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť