Faktúra č. DFSJ/0179/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0179/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 02.05.2019
  • Celková hodnota: 77,89 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0182/19
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0182/19 1/ kapusta kysla 8kg á 1,19,2/špenát mrazený 10kg á 1,196,3/kiwi 20 ks á 1,49,4/rajčiny 3kg á 1,69,5/paprika zelena 3,80kg á 1,79,6/uhorky 3,16kg á 1,79,7/lolo šalát 7ks á 1,19 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 77,89 € 02.05.2019 15.05.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť