Faktúra č. DFSJ/0179/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0179/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 28.04.2017
  • Celková hodnota: 139,46 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ/002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0029/17
  • Dátum zverejnenia: 09.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0029/17 1/chlieb 1000 gr 26ks á 1,035€,2/pečivo biele 48gr 390ks á 0,063€,3/pečivo grahamove 270ks á 0,083€,4/pečivo biele 90 gr 75ks á 0,162€,5/bábovka kysnuta 400gr 20ks á 1,209€,6/vianočka 400gr 20ks á 1,108€ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 139,46 € 18.04.2017 02.05.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť