Faktúra č. DFSJ/0178/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0178/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 21.04.2022
  • Celková hodnota: 285,47 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0181/22
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0181/22 1/vajcia 300 ks á 0,252,2/ džus malý 2,5 dcl 160 ks á 0,363,3/ keks pernik 180 ks á 0,281,4/horčica 10kg á 1,08,5/cestoviny fliačky 10 kg á 1,79,6/ cestovina kolienka semolinove 40 kg á 1,79 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 285,47 € 20.04.2022 03.05.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť