Faktúra č. DFSJ/0176/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0176/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 27.04.2017
  • Celková hodnota: 174,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŚJ/002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0041/17
  • Dátum zverejnenia: 09.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0041/17 1/paradajky drvene 3kg 2ks á 16,934€,2/čaj piggi 30ks á 0,907€,3/ocot 6ks á 0,504€,4/kukurica sladka 2125gr 3ks á 5,184€,5/šošovica 15kg á 1,98€,6/majoneza 5kg 2ks á 11,232,7/mlieko pol 72lá 0,597€ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 174,70 € 24.04.2017 02.05.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť