Faktúra č. DFSJ/0175/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0175/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 23.04.2018
  • Celková hodnota: 168,78 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0175/18
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0175/18 1/banány 23,28kg á 1,39,2/jablko 19,50kg á 1,29,3/šunka bravčová 6,26kg á 5,957,4/cibula zvazok 15ks á 0,45,5/rajčina 7kg á 1,394,6/paprika 7kg á 2,19,7/uhrka zelena 7,25kg á1,68, 8/kuracie štrte 10,53kg á 1,89,9/kapusta kyslá 10kg á 0,99 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 168,78 € 20.04.2018 23.04.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť