Faktúra č. DFSJ/0174/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0174/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 09.06.2023
  • Celková hodnota: 403,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 25704451
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0172/23
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0172/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Metro Cash and Carry SR s.r.o 45952671 403,90 € 08.06.2023 26.06.2023 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť