Faktúra č. DFSJ/0174/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0174/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 30.04.2019
  • Celková hodnota: 297,66 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0177/19
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0177/19 1/niťovky 5kg á 3,25,2/med porc 96ks á 0,166,3/cestoviny trubky 30kg á 3,24,4/zmes na zapekanie 4kg á 14,995,5/polievka francuzska 4kg á 10,765,6/koncentrat paradajkvý 800 gr 12ks á 4,942,7/kukuričný škrob 1ks á 5,930 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 297,66 € 29.05.2019 27.06.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť