Faktúra č. DFSJ/0172/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0172/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 23.04.2018
  • Celková hodnota: 259,65 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0172/18
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0172/18 1/chlieb 1000 gr 55ks á 1,138,2/pečivo hladke 48gr 405 ks á0,069,2/pečivo grahamove 48 gr 295ks á 0,0918,3/peivo velký uzol 90gr 185 ks á 0,176, 4/ vianočka 400 gr 25ks á 1,219,5/struhanka 17kg á 0,788,6/pagač oškvarkový 115ks á 030,7/kroasan kukuričný 60 gr 110 ks á 0,277 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 259,65 € 11.04.2018 23.04.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť