Faktúra č. DFSJ/0171/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0171/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 22.10.2020
  • Celková hodnota: 44,12 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0173/20
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0173/20 1/chlieb 1000 gr 6ks á 1,309,2/pečivo biele tukove 48 gr 60ks á 0,073,3/kroasan kukuričný 100 ks á ,318 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 44,12 € 04.10.2020 27.10.2020 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť