Faktúra č. DFSJ/0171/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0171/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 19.04.2018
  • Celková hodnota: 167,94 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0171/18
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0171/18 1/vajcia 300 ks á 0,187,2/mlieko pol 96l á 0,620.3/krupky jačmenne 5ks á 0,635,4/detska krupica 20ks á 0,547,5/muka hladka 20kg á 0,488,6/smotana kysla 1l 10ks á 2,844 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 167,94 € 18.04.2018 23.04.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť