Faktúra č. DFSJ/0171/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0171/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 25.04.2017
  • Celková hodnota: 254,03 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ/002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0036/17
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0036/17 1/vajcia 300ks á 0,173€,2/hrozienka 10ks á 0,49€,3/horčica 8kg á 1,297€,4/uhorky kysle 6ks 3600gr á 3,528€,5/smotana kysle 250ml 20ks á 0,971€,6/syr tavená maratonec 2ks á 1kg á 6,423€,7/muka hladka 30kg á 0,464€,8/maslo 125gr 60ks á 0,99€,9/džus 2,5ml 81ks á 0,317€,10/olej surnay 20l á 1,720€ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 254,03 € 18.04.2017 26.04.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť