Faktúra č. DFSJ/0170/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0170/21
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 08.10.2021
- Celková hodnota: 572,08 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 004/2012
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0171/21
- Dátum zverejnenia: 18.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOSJ/0171/21 | 1/kaša bezlepková 3ks á 8,68,2/vegeta 1kg bez glut 10ks á 5,85,3/cestoviny penne semolinove 40 kg á 2,22,4/slovenska ryža sem 50 kg á 2,22,5/rezance babička široke 40 kg á 3,76,6/detska výživa zmes 120 gr 192ks á 0,485,7/čaj vrecko zmes 100 gr 30 ks á 1,456 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 572,08 € | 03.10.2021 | 15.10.2021 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka |