Faktúra č. DFSJ/0169/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0169/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 19.04.2018
  • Celková hodnota: 152,58 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0169/18
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0169/18 1/petržlen 10kg á 1,19,2/mrkva 10kg á 0,651,3/zeler 10kg á 0,985,4/kalerab 20ks á 0,585,5/brokolica 35ks á 0,99,6/kapusta kysla 40kg á 1,098,7/kapusta čina 38,13kg á 0,893 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 152,58 € 18.04.2018 23.04.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť