Faktúra č. DFSJ/0167/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0167/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 18.04.2018
  • Celková hodnota: 255,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0167/18
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0167/18 1/zemiaky 300kg á 0,40.2/mrkva 11kg á 0,49,3/kiwi košik 1kg 20ks á 2,19,4/jablko zmes 26kg á 1,19,5/uhorka zelena 5kg á 1,6/,6/paprika zelena 3kg á 1,49,7/rajčina 3,19kg á 1,488/mineralka pol l 96ks á 0,39 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 255,18 € 17.04.2018 18.04.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť